Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов"

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.06.2016       509

        г. Хабаровск

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Хабаровского муниципального района от 24.05.2016 № 400 «О разработке муниципальной программы "Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы"», в целях реализации государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 № 185-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"», администрация Хабаровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемую .
  2. Признать утратившими силу постановления администрации Хабаровского муниципального района:

- от 11.04.2012 № 821 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Чистая вода" на 2012 – 2017 годы»;

- от 17.04.2012 № 1044 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Реконструкция и технологическая модернизация тепловых сетей на 2012 – 2018 годы"»;

- от 15.05.2014 № 1359 «О внесении изменений в постановление администрации Хабаровского муниципального района от 17.04.2012 № 1044 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Реконструкция и технологическая модернизация тепловых сетей на 2012 – 2018 годы"»;

- от 15.05.2014 № 1360 «О внесении изменений в постановление администрации Хабаровского муниципального района от 11.04.2012 № 821 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Чистая вода" на 2012 – 2017 годы»;

- от 08.07.2014 № 2244 «О внесении изменений в постановление администрации Хабаровского муниципального района от 11.04.2012 № 821 «Об утверждении муниципальной программы "Чистая вода" на 2012 – 2017 годы».

  1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя Комитета по обеспечению Хабаровского муниципального района Басова О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

 

 Глава района  

Д.Г. Удод

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 

 «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования

коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

 

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

Полное наименование Программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа)

Дата принятия правового акта о разработке Программы

Постановление о разработке муниципальной программы «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы» от 24.05.2016 № 400

Разработчик

Программы

Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района

Ответственный исполнитель Программы

Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района

Цели и задачи

Программы

Цели программы:

- обеспечение потребителей Хабаровского муниципального района коммунальными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры

 

Задачи программы:

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;

- снижение аварийности внутриквартальных инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;

- сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке

Основные целевые

показатели

 - уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- уровень аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры;

- потери энергоресурсов при транспортировке;

- удельный расход топлива на единицу отпущенной в сеть тепловой энергии

Сроки и этапы выполнения Программы

(подпрограмм)

Реализация Программы будет проходить в один этап

 

Срок реализации Программы: 2016 – 2020 годы

Перечень подпрограмм и основных

мероприятий

Основные мероприятия:

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов теплоснабжения;

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов водоснабжения и водоотведения;

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов электроснабжения;

- выполнение мероприятий по техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры;

- аварийно-восстановительные работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- субсидирование части затрат, понесенных в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Объемы и источники финансирования

Программы (с разбивкой по годам)

Общий объем финансирования Программы составит 258 556,58 тыс. рублей,в том числе:

в 2016 году – 26 706,62 тыс. рублей (краевой бюджет – 20 078,42 тыс. рублей*, бюджет района – 6 628,20 тыс. рублей);

в 2017 году – 115 058,14 тыс. рублей (краевой бюджет – 87 632,15 тыс. рублей*, бюджет района – 27 425,99 тыс. рублей);

в 2018 году – 47 249,32 тыс. рублей (краевой бюджет – 41 706,00 тыс. рублей*, бюджет района – 5 543,32 тыс. рублей);

в 2019 году – 49 081,50 тыс. рублей (краевой бюджет – 43 721,10 тыс. рублей*, бюджет района – 5 360,40 тыс. рублей);

в 2020 году – 20 461,00 тыс. рублей (краевой бюджет 18 414,90 тыс. рублей*, бюджет района – 2 046,10 тыс. рублей)

 

*при условии поступления средств из краевого бюджета

Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- повысить надежность теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения (сокращение числа аварий: в системах теплоснабжения с 0,6 до 0,2 аварий на 100 км. сетей, в системах водоснабжения с 0,6 до 0,2 аварий на 100 км. сетей, в системах электроснабжения с 3,25 до 3,20 аварий на 100 км. сетей);

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры (тепловые сети – с 57,0 до 50,8%, водопроводные сети – с 62,1 до 56,3%, канализационные сети – с 69,6 до 68,5%, электросети – с 60,4 до 59,4%);

- снизить сверхнормативные потери энергоресурсов при транспортировке (тепловая энергия – с 16,7 до 16,0% от отпущенной, холодная вода – с 19,2 до 17,6% от поданной в сеть);

- снизить удельный расход топлива на единицу отпущенной в сеть тепловой энергии с 195,2 до 190,3 кг. у.т./Гкал.

 

 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания (далее – ЖКО) граждан – один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации и Хабаровском крае (далее – край), а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Хабаровский муниципальный район (далее – район) площадью 30 тысяч квадратных километров находится на юго-западе Хабаровского края и состоит из двух разъединенных частей: правобережья реки Амур, примыкающего к городу Хабаровску, и левобережья (северная часть), охватывающего бассейны рек Кур и Урми.

«Правобережная» часть граничит с Амурским и Нанайским муниципальными районами, районом имени Лазо Хабаровского края, Смидовичским муниципальным районом Еврейской автономной области. Здесь проживает 95% населения района, сосредоточены земли пахотных и естественных кормовых угодий, а также практически все промышленные и сельскохозяйственные предприятия района.

«Левобережная» часть района расположена в бассейне рек Кур и Урми и граничит с Верхнебуреинским, Солнечным и Амурским муниципальными районами края, а также Смидовичским муниципальным районом Еврейской автономной области.

В состав территории района входят 27 муниципальных образований  (1 городское и 26 сельских поселений), в границах территорий которых расположены 70 населенных пунктов. Из них 59 населенных пунктов связаны с районным центром дорогами с твердым покрытием, в них обеспечена доступность населения к органам местного самоуправления муниципального района.

В левобережной части района располагаются 11 населенных пунктов, входящих в состав пяти сельских поселений, которые не располагают стабильной и развитой транспортной связью с районным центром.

Слабая заселенность территории и значительная разбросанность поселений сочетаются с низкой плотностью населения в поселениях – 11,2 чел./га (при средней по России – 15 чел./га). Низкая плотность населения определяет повышенную протяженность инженерных сетей обеспечения в расчете на одного жителя, что сказывается на удорожании обслуживания сетей и транспортировки воды, тепла до потребителя и, как следствие, на росте себестоимости и тарифов.

         Актуальная ситуация в сфере ЖКО района характеризуется рядом проблемных вопросов, требующих неотложного и комплексного решения:

1. Коммунальная инфраструктура в значительной степени изношена, что влечет за собой рост аварийности.

2. Имеющиеся ресурсы используются недостаточно эффективно, значительны потери при их транспортировке, а также в ходе использования.

3. Не всё население района обеспечено централизованными системами водоснабжения и канализации. В то же время часть функционирующей инфраструктуры систем водоснабжения и канализации не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности и эпидемической безопасности.

В настоящее время в Хабаровском муниципальном районе имеет место высокий уровень износа объектов и сооружений тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения поселений, их технологическая отсталость.

Действующие системы теплоснабжения населённых пунктов требуют модернизации и повышения уровня технической надёжности трубопроводов тепловых сетей и установленного на них оборудования. В настоящее время существенная доля тепловых сетей (33% или 44,9 км.) выработала нормативный срок эксплуатации (25 лет), кроме того 24% тепловых сетей или  47,6 км. эксплуатируются более 20 лет и приближены к предельному сроку физического износа, в связи с чем наблюдается ежегодный рост аварийности в тепловых сетях.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов систем теплоснабжения связаны с отсутствием в предыдущие периоды источников финансирования для проведения предприятиями теплоэнергетического комплекса необходимого объема капитальных ремонтов и реконструкций. Существующие темпы капитальных ремонтов, затраты на которые предусмотрены в тарифах на тепловую энергию предприятий теплоэнергетического комплекса, не обеспечивают достаточных объёмов замены тепловых сетей для снижения аварийности.

Сложившаяся неблагоприятная обстановка в области питьевого водоснабжения обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Более 60% водопроводных сетей нуждаются в замене, при этом ежегодно меняется не более 2,5% водопроводных сетей. Отсутствие станций очистки питьевой воды приводит к увеличению износа водопроводных труб. Изношенные трубы являются источником вторичного загрязнения питьевой воды, что в значительной мере обесценивает усилия по водоподготовке.

Электрохозяйство района включает в себя 488,5 км. электросетей с средним износом 60,4%, а также 153 подстанции. Ветхость сетей создаёт предпосылки к росту числа аварий на электросетях, кроме того, пропускная способность некоторых кабельных линий не позволяет обеспечить возросшие потребности в электрической энергии, что, в свою очередь, приводит к снижению качества электрической энергии у потребителей. Перечисленные проблемы существенно влияют на надежность и качество предоставляемых услуг по электроснабжению потребителей.

Рассмотренные выше проблемы в сфере ЖКО Хабаровского муниципального района требуют решения программно-целевыми методами и могут быть преодолены в рамках Программы.

 

3. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, индикаторы и показатели

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы» разработана в целях обеспечения потребителей Хабаровского муниципального района коммунальными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей Программой определены следующие задачи:

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;

- снижение аварийности внутриквартальных инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения;

- сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке.

Программа будет проводиться в один этап с 2016 по 2020 годы.

Программой предусмотрены следующие индикаторы (показатели), характеризующие эффективность ее реализации:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- уровень аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры;

- потери энергоресурсов при транспортировке;

- удельный расход топлива на единицу отпущенной в сеть тепловой энергии.

Перечень индикаторов (показателей) в разрезе мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

 

4. Перечень программных мероприятий

Решение задачи по повышению эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов предполагает выполнение основных мероприятий по:

- капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов теплоснабжения;

- капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов водоснабжения и водоотведения;

- капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов электроснабжения;

- техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры;

- аварийно-восстановительным работам на объектах коммунальной инфраструктуры;

- субсидированию части затрат, понесенных в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщенная характеристика последствий их реализации представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Последствиями не реализации мероприятий Программы будут являться:

- снижение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- увеличение ненормативных потерь энергоносителей;

- увеличение негативного воздействия на окружающую среду и благоустройство территорий поселений района.

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского муниципального района, а также субсидий из бюджета Хабаровского края, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств бюджета Хабаровского муниципального района.

Общий объем финансирования Программы составляет 258 556,58 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 26 706,62 тыс. рублей;                          

в 2017 году – 115 058,14 тыс. рублей;

в 2018 году – 47 249,32 тыс. рублей;

в 2019 году – 49 081,50 тыс. рублей;

в 2020 году – 20 461,00 тыс. рублей;

из них:

из краевого бюджета – 211 552,57 тыс. рублей (при условии поступления средств из краевого бюджета), в том числе:

в 2016 году – 20 078,42 тыс. рублей;

в 2017 году – 87 632,15 тыс. рублей;

в 2018 году – 41 706,00 тыс. рублей;

в 2019 году – 43 721,10 тыс. рублей;

в 2020 году – 18 414,90 тыс. рублей;

из бюджета района – 47 004,01 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 6 628,20 тыс. рублей;

в 2017 году – 27 425,99 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 543,32 тыс. рублей;

в 2019 году – 5 360,40 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 046,10 тыс. рублей.

Смета расходов бюджета района, в том числе за счет субсидий из краевого бюджета, представлена в приложении № 3 к настоящей Программе. Общий расход бюджета Хабаровского муниципального района и краевого бюджета может корректироваться исходя из фактически сложившейся экономической ситуации с последующим внесением изменений и дополнений в Программу.

6. Механизм реализации Программы

Для успешной реализации Программы формируется механизм управления, включающий:

- закрепление ответственности за выполнение мероприятий Программы структурными подразделениями и отдельными должностными лицами администрации Хабаровского муниципального района;

- создание системы мониторингов, позволяющих отслеживать выполнение показателей, характеризующих достижение главной цели и решение задач Программы;

- заключение соглашений с органами государственной власти Хабаровского края на софинансирование и выполнение мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- в рамках своих полномочий осуществляет управление реализацией Программы и несет ответственность за достигнутые результаты, координирует действия участников реализации Программы, подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения, осуществляет контроль за ходом реализации Программы и его корректировку;

- организует мониторинг реализации Программы;

- осуществляет ведение отчетности по реализации Программы и предоставление отчетов в управление экономического развития администрации района: ежемесячного – до 10 числа месяца, следующего за отчетным; годового – до 05 февраля года, следующего за отчетным;

- проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой, изложенной в приложении № 4 к настоящей Программе;

- вносит предложения на внесение изменений в Программу в связи с изменениями объемов выделяемых средств из бюджетов, сокращением финансирования вследствие кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа индикаторов (показателей) Программы, либо во исполнение поручений главы Хабаровского муниципального района;

- размещает на официальном сайте администрации Хабаровского муниципального района информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

 

7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Выполнение мероприятий Программы приведёт к ряду социальных и экономических эффектов.

Социальные:

- повышение стабильности тепло-, водо-, электроснабжения потребителей за счет сведения к минимуму перерывов предоставления коммунальных услуг или полное отсутствие таких перерывов;

- сохранение качества предоставляемых коммунальных услуг в соответствии с нормативными значениями показателей, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Экономические:

- снижение производственных затрат на эксплуатацию инженерных сетей, связанных с их ремонтом и потерей энергоносителей при транспортировке.

Экологические:

- замена ветхих сетей на новые с применением современных технологий значительно снизит утечки и сбросы энергоносителей в окружающую среду и объемы производства землеройных работ, что, в свою очередь, обеспечит сохранность благоустроенных территорий поселений района.

 

___________

 

Заместитель главы администрации

района – председатель Комитета по

обеспечению жизнедеятельности

населения администрации Хабаровского

муниципального района

О.Н. Басов

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

 

 

Методика проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа).

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая – в ходе и по итогам ее выполнения.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;

в) оценка эффективности использования средств бюджета;

г) оценка степени своевременности реализации мероприятий.

Оценка осуществляется по полугодию, ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Фi – фактическое значение i-того показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

Пi – планируемое значение достижения i-того показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

К – количество показателей (индикаторов) Программы.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П11 + П22 + …).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

 

БЛ = О / Л,

где:

О – фактическое освоение средств бюджета по Программе в рассматриваемом периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

 

ЭИ = ДИ / БЛ.

 

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств и является:

- эффективной – при ЭИ >= 0,75;

- недостаточно эффективной – при 0,5 <= ЭИ >= 0,75;

- неэффективная – при ЭИ <= 0,5.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы   производится по формуле:

где:

ССм – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССНфакт – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М – количество мероприятий Программы.

Деятельность по реализации Программы непосредственно связана с оказанием услуг населению. Таким образом, уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе (Ои) определяется по формуле:

где:

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ – оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета;

ОУ – оценка удовлетворенности населения ЖКУ.

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:

- эффективная – при Ои>= 0,75;

- недостаточно эффективная – при 0,5 <= Ои>= 0,75;

- неэффективная – при Ои<= 0,5.

Результаты интегральной оценки Программы служат основанием для принятия управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.

Методика, используемая для расчета индикаторов (показателей) муниципальной Программы, представлена в таблице:

 

    Таблица

Индикатор (показатель)

Метод расчета

Уровень износа тепловых сетей

Рассчитывается в процентном отношении как частное значение показателей протяженности тепловых сетей сроком эксплуатации              до 15 лет к протяженности тепловых сетей сроком эксплуатации свыше 25 лет (данные сведения ежегодно предоставляются ответственному исполнителю Программы организациями теплоэнергетического комплекса)

Уровень износа водопроводных сетей

Рассчитывается в процентном отношении как частное значение показателей протяженности водопроводных сетей сроком эксплуатации до 15 лет к протяженности тепловых сетей сроком эксплуатации свыше 25 лет (данные сведения ежегодно предоставляются ответственному исполнителю Программы организациями водоснабжения)

Уровень износа электрических сетей

Рассчитывается в процентном отношении как частное значение показателей протяженности водопроводных сетей сроком эксплуатации до 15 лет к протяженности тепловых сетей сроком эксплуатации свыше 25 лет (данные сведения ежегодно предоставляются ответственному исполнителю Программы организациями электроснабжения и сетевыми организациями)

 

Уровень износа канализационных сетей

Рассчитывается в процентном отношении как частное значение показателей протяженности сетей канализации сроком эксплуатации         до 15 лет к протяженности тепловых сетей сроком эксплуатации свыше 25 лет (данные сведения ежегодно предоставляются ответственному исполнителю Программы организациями водоотведения)

Доля потерь тепловой энергии при транспортировке в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

Рассчитывается в процентном отношении как частное значение показателей, указанных в разделе III строка 67 и разделе II строка 39 годовой формы федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденной Приказом Росстата от 17.07.2015 № 327

Доля потерь холодной воды в суммарном объеме отпуска

Рассчитывается в процентном отношении как частное значение показателей, указанных в разделе II строк 38 и 26 годовой формы федерального статистического наблюдения                     № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденной Приказом Росстата от 17.07.2015      № 327

Число аварий в системах теплоснабжения

Сравнительным методом из ежедневных сводок единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Хабаровского муниципального района

Число аварий в системах водоснабжения

Сравнительным методом из ежедневных сводок единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Хабаровского муниципального района

Число аварий в системах электроснабжения

Сравнительным методом из ежедневных сводок единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Хабаровского муниципального района

Удельный расход топлива на единицу отпущенной тепловой энергии

Сравнительным методом в части топливной составляющей тарифа на тепловую энергию, утверждаемого Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

 

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт и обеспечение функционирования

коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

индикаторов (показателей) муниципальной программы «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Значение индикатора (показателя)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов теплоснабжения:

1.1.

Уровень износа тепловых сетей

%

57,0

56,5

54,4

53,4

52,4

50,8

1.2.

Доля потерь тепловой энергии при транспортировке в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

16,7

16,6

16,5

16,4

16,2

16,0

1.3.

Число аварий в системах теплоснабжения

аварий на 100 км. сетей

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

1.4.

Удельный расход топлива на единицу отпущенной тепловой энергии

кг. у.т./Гкал

195,2

194,7

193,7

192,8

191,8

190,3

2.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов водоснабжения и водоотведения:

2.1.

Уровень износа водопроводных сетей

%

62,1

61,5

60,4

59,2

58,0

56,3

2.2.

Доля потерь холодной воды в суммарном объеме отпуска

%

19,2

19,0

18,7

18,4

18,1

17,6

2.3.

Число аварий в системах водоснабжения

аварий на 100 км. сети

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

2.4.

Уровень износа канализационных сетей

%

69,6

69,5

69,3

69,1

68,8

68,5

3.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов электроснабжения:

3.1.

Уровень износа электрических сетей

%

60,4

60,3

60,1

59,9

59,7

59,4

3.2.

Число аварий в системах электроснабжения

аварий на 100 км. сети

3,25

3,25

3,24

3,23

3,22

3,20

 

____________

                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт и обеспечение функционирования

коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

 

№ п/п

Наименование

Ответственный исполнитель

Срок реализации, год

Непосредственный результат

 

1

2

3

4

5

1.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов теплоснабжения:

 

1.1.

Капитальный ремонт котельной в с. Заозерное

Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского муниципального района (далее – КОЖД)

2016

повышение надежности и качества теплоснабжения

1.2.

Текущий ремонт котельной в с. Заозерное

КОЖД

2016

повышение надежности и качества теплоснабжения

1.3.

Капитальный ремонт котельной микрорайона Твердохлебово в с. Мирное

КОЖД

2016

повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение удельного расхода топлива

1.4.

Капитальный ремонт теплотрассы с водоводом в

с. Князе-Волконское

КОЖД

2016

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.5.

Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Первомайской в с. Осиновая Речка

КОЖД

2017

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.6.

Замена дымовой трубы котельной в с. Ильинка

КОЖД

2017

повышение надежности теплоснабжения

1.7.

Капитальный ремонт тепловых сетей, повысительной станции и ЦТП в с. Мирное

КОЖД

2017, 2019-2020

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.8.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в

с. Сергеевка

КОЖД

2017, 2020

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.9.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в

с. Благодатное

КОЖД

2017-2018

повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение удельного расхода топлива

1.10.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в

с. Князе-Волконское, ул. Никитенко, 2а

КОЖД

2017, 2019

повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение удельного расхода топлива

1.11.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в

с. Малиновка

КОЖД

2017

повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение удельного расхода топлива

1.12.

Текущий ремонт теплосети котельной в с. Скворцово

КОЖД

2017

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.13.

Текущий ремонт котельной (МКУ-В-2) и теплосетей в

с. Малышево

КОЖД

2017

повышение надежности теплоснабжения

1.14.

Капитальный ремонт теплосети в с. Ракитное

КОЖД

2017

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.15.

Капитальный ремонт теплосети в с. Бычиха

КОЖД

2017

повышение надежности теплоснабжения

1.16.

Текущий ремонт теплосети котельной в с. Гаровка-1

(ул. Морская)

КОЖД

2018

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.17.

Текущий ремонт теплосети котельной в с. Гаровка-1

(ул. Центральная)

КОЖД

2018

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.18.

Проектирование и реконструкция (оптимизация) теплосети в с. Ракитное

КОЖД

2018

повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь

1.19.

Капитальный ремонт котельной и теплосетей в

с. Ильинка

КОЖД

2018-2019

повышение надежности и качества теплоснабжения

1.20.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в

с. Черная речка (19 км.)

КОЖД

2019

повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение удельного расхода топлива

1.21.

Капитальный ремонт теплового пункта и теплосети в

с. Восточное

КОЖД

2019

повышение надежности и качества теплоснабжения

1.22.

Капитальный ремонт котельной и теплосетей в

с. Калинка

КОЖД

2020

повышение надежности и качества теплоснабжения

 

2.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов водоснабжения и водоотведения:

 

2.1.

Капитальный ремонт напорного коллектора в

с. Некрасовка

КОЖД

2016-2018

повышение надежности водоотведения, снижение уровня износа канализационных сетей

2.2.

Капитальный ремонт магистрального водовода в

с. Гаровка-1

КОЖД

2017

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.3.

Капитальный ремонт подземного водовода по

ул. Октябрьской с. Осиновая Речка

КОЖД

2017

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.4.

Проектирование и реконструкция (оптимизация) водопровода в с. Некрасовка

КОЖД

2017

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.5.

Капитальный ремонт водопроводных сетей в

с. Малышево

КОЖД

2017-2018

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.6.

Текущий ремонт сетей канализации в с. Ильинка

КОЖД

2017

повышение надежности водоотведения, снижение уровня износа канализационных сетей

2.7.

Текущий ремонт насосного оборудования КНС в

с. Калинка

КОЖД

2017

повышение надежности водоотведения, снижение уровня износа канализационных сетей

2.8.

Капитальный ремонт водовода в с. Тополево

КОЖД

2017

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.9.

Капитальный ремонт магистрального водовода в

с. Дружба

КОЖД

2017

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.10.

Капитальный ремонт водопроводной сети в

с. Краснореченское

КОЖД

2017

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.11.

Капитальный ремонт водопровода и резервуара чистой воды в с. Заозерное

КОЖД

2018

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.12.

Текущий ремонт водопровода в с. Галкино

КОЖД

2018

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.13.

Капитальный ремонт напорного коллектора в с. Осиновая Речка

КОЖД

2018

повышение надежности водоотведения, снижение уровня износа канализационных сетей

2.14.

Проектирование и реконструкция (оптимизация) водопровода в с. Ракитное

КОЖД

2019

снижение потерь воды

2.15.

Капитальный ремонт водозаборной скважины и насосной станции в с. Гаровка-1 (ул. Морская)

КОЖД

2019

повышение качества водоснабжения, снижение потерь воды

2.16.

Капитальный ремонт водопровода в с. Дружба

КОЖД

2019

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.17.

Проектирование и реконструкция (оптимизация) водопровода в с. Ильинка

КОЖД

2019

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.18.

Капитальный ремонт водопровода в с. Сергеевка

КОЖД

2019

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.19.

Ремонт здания ВНС в с. Малышево

КОЖД

2019

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

2.20.

Капитальный ремонт водопровода в с. Калинка

КОЖД

2020

повышение надежности водоснабжения, снижение потерь воды

3.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов электроснабжения:

 

3.1.

Приобретение, монтаж и ПНР дизель-генераторов в

с. Наумовка

КОЖД

2016

повышение надежности электроснабжения

3.2.

Проектирование и реконструкция ВЛ 0,4 кВ в

с. Нагорное

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.3.

Проектирование ВЛ 6 кВ в с. Нагорное

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.4.

Проектирование ВЛ 6 кВ в с. Мичуринское

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.5.

Проектирование ВЛ 6 кВ в с. Сосновка

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.6.

Технологическое присоединение ВЛ 6 кВ в с. Сосновка

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.7.

Монтаж ВЛ 6 кВ в с. Сосновка

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

 

3.8.

Монтаж ВЛ 6 кВ в с. Матвеевка

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.9.

Проектирование ВЛ 6 кВ в с. Матвеевка

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.10.

Капитальный ремонт электросетей в с. Наумовка

КОЖД

2017-2018

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.11.

Приобретение дизель-генератора для котельной в

с. Черная Речка

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения

3.12.

Приобретение дизель-генератора для котельной в

с. Бычиха (о. Большой Уссурийский)

КОЖД

2017

повышение надежности электроснабжения

3.13.

Монтаж ВЛ 6 кВ в с. Нагорное

КОЖД

2018

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

3.14.

Монтаж ВЛ 6 кВ в с. Мичуринское

КОЖД

2018

повышение надежности электроснабжения, снижение уровня износа электросетей

4.

Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры:

 

4.1.

Промывка системы водоотведения в с. Бычиха

КОЖД

2017

повышение надежности водоотведения

4.2.

Промывка системы водоотведения в с. Малышево

КОЖД

2017

повышение надежности водоотведения

5.

Аварийно-восстановительные работы объектов коммунальной инфраструктуры:

5.1.

Аварийно-восстановительные работы

КОЖД

2016

повышение надежности тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения

 

6.

Субсидирование части затрат, понесенных в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг:

 

6.1.

Субсидирование муниципальных унитарных предприятий

КОЖД

2016

повышение надежности и качества теплоснабжения

 

____________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Капитальный

ремонт и обеспечение функционирования

коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

 

СМЕТА РАСХОДОВ

бюджета Хабаровского муниципального района, в том числе за счет субсидий из краевого бюджета, на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт и обеспечение функционирования коммунальных объектов на 2016 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2016

2017

2018

2019

2020

всего 2016 – 2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов теплоснабжения:

1.1.

Капитальный ремонт котельной в с. Заозерное

всего

11 771,80

0,00

0,00

0,00

0,00

11 771,80

краевой бюджет*

10 594,62

0,00

0,00

0,00

0,00

10 594,62

бюджет района

1 177,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1 177,18

1.2.

Текущий ремонт котельной в

с. Заозерное

всего

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

1.3.

Капитальный ремонт котельной микрорайона Твердохлебово в

с. Мирное

всего

3 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 340,00

краевой бюджет*

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

бюджет района

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

1.4.

Капитальный ремонт теплотрассы с водоводом в

с. Князе-Волконское

всего

1 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 550,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

1 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 550,00

1.5.

Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Первомайской в

с. Осиновая Речка

всего

0,00

9 302,00

0,00

0,00

0,00

9 302,00

краевой бюджет*

0,00

8 371,80

0,00

0,00

0,00

8 371,80

бюджет района

0,00

930,20

0,00

0,00

0,00

930,20

1.6.

Замена дымовой трубы котельной в с. Ильинка

всего

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

1.7.

Капитальный ремонт тепловых сетей, повысительной станции и ЦТП в с. Мирное

всего

0,00

3 700,00

0,00

9 500,00

5 600,00

18 800,00

краевой бюджет*

0,00

3 330,00

0,00

8 550,00

5 040,00

16 920,00

бюджет района

0,00

370,00

0,00

950,00

560,00

1 880,00

1.8.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в с. Сергеевка

всего

0,00

4 174,83

0,00

0,00

3 984,00

8 158,83

краевой бюджет*

0,00

3 757,35

0,00

0,00

3 585,60

7 342,95

бюджет района

0,00

417,48

0,00

0,00

398,40

815,88

1.9.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в

с. Благодатное

всего

0,00

1 000,00

2 200,00

0,00

0,00

3 200,00

краевой бюджет*

0,00

900,00

1 980,00

0,00

0,00

2 880,00

бюджет района

0,00

100,00

220,00

0,00

0,00

320,00

1.10.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в

с. Князе-Волконское,

ул. Никитенко, 2а

всего

0,00

1 500,00

0,00

3 800,00

0,00

5 300,00

краевой бюджет*

0,00

1 350,00

0,00

3 420,00

0,00

4 770,00

бюджет района

0,00

150,00

0,00

380,00

0,00

530,00

1.11.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в с. Малиновка

всего

0,00

2 560,00

0,00

0,00

0,00

2 560,00

краевой бюджет*

0,00

2 304,00

0,00

0,00

0,00

2 304,00

бюджет района

0,00

256,00

0,00

0,00

0,00

256,00

1.12.

Текущий ремонт теплосети котельной в с. Скворцово

всего

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

1.13.

Текущий ремонт котельной (МКУ-В-2) и теплосетей в

с. Малышево

всего

0,00

723,00

0,00

0,00

0,00

723,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

723,00

0,00

0,00

0,00

723,00

1.14.

Капитальный ремонт теплосети в с. Ракитное

всего

0,00

11 758,40

0,00

0,00

0,00

11 758,40

краевой бюджет*

0,00

10 582,56

0,00

0,00

0,00

10 582,56

бюджет района

0,00

1 175,84

0,00

0,00

0,00

1 175,84

1.15.

Капитальный ремонт теплосети в с. Бычиха

всего

0,00

844,97

0,00

0,00

0,00

844,97

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

844,97

0,00

0,00

0,00

844,97

1.16.

Текущий ремонт теплосети котельной в с. Гаровка-1

(ул. Морская)

всего

0,00

0,00

393,60

0,00

0,00

393,60

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

0,00

393,60

0,00

0,00

393,60

1.17.

Текущий ремонт теплосети котельной в с. Гаровка-1

(ул. Центральная)

всего

0,00

0,00

133,20

0,00

0,00

133,20

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

0,00

133,20

0,00

0,00

133,20

1.18.

Проектирование и реконструкция (оптимизация) теплосети в с. Ракитное

всего

0,00

0,00

959,40

0,00

0,00

959,40

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

0,00

959,40

0,00

0,00

959,40

1.19.

Капитальный ремонт котельной и теплосетей в с. Ильинка

всего

0,00

0,00

2 504,85

2 947,50

0,00

5 452,35

краевой бюджет*

0,00

0,00

2 254,36

2 652,75

0,00

4 907,11

бюджет района

0,00

0,00

250,49

294,75

0,00

545,24

1.20.

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в с. Черная речка (19 км.)

всего

0,00

0,00

0,00

2 010,00

0,00

2 010,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

1 809,00

0,00

1 809,00

бюджет района

0,00

0,00

0,00

201,00

0,00

201,00

1.21.

Капитальный ремонт теплового пункта и теплосети в

с. Восточное

всего

0,00

0,00

0,00

3 800,00

0,00

3 800,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

3 420,00

0,00

3 420,00

бюджет района

0,00

0,00

0,00

380,00

0,00

380,00

1.22.

Капитальный ремонт котельной и теплосетей в с. Калинка

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

7 437,00

7 437,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

6 693,30

6 693,30

бюджет района

0,00

0,00

0,00

0,00

743,70

743,70

Итого по пункту 1

всего

16 961,80

36 453,20

6 191,05

22 057,50

17 021,00

98 684,55

краевой бюджет*

13 594,62

30 595,71

4 234,36

19 851,75

15 318,90

83 595,34

бюджет района

3 367,18

5 857,49

1 956,69

2 205,75

1 702,10

15 089,21

2.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов водоснабжения и водоотведения:

2.1.

Капитальный ремонт напорного коллектора в с. Некрасовка

всего

5 800,00

17 100,00

17 100,00

0,00

0,00

40 000,00

краевой бюджет*

3 800,00

16 100,00

16 100,00

0,00

0,00

36 000,00

бюджет района

2 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

4 000,00

2.2.

Капитальный ремонт магистрального водовода в

с. Гаровка-1

всего

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

краевой бюджет*

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

7 200,00

бюджет района

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

2.3.

Капитальный ремонт подземного водовода по

ул. Октябрьской с. Осиновая Речка

всего

0,00

12 690,34

0,00

0,00

0,00

12 690,34

краевой бюджет*

0,00

11 421,30

0,00

0,00

0,00

11 421,30

бюджет района

0,00

1 269,04

0,00

0,00

0,00

1 269,04

2.4.

Проектирование и реконструкция (оптимизация) водопровода в с. Некрасовка

всего

0,00

2 021,60

0,00

0,00

0,00

2 021,60

краевой бюджет*

0,00

1 819,44

0,00

0,00

0,00

1 819,44

бюджет района

0,00

202,16

0,00

0,00

0,00

202,16

2.5.

Капитальный ремонт водопроводных сетей в

с. Малышево

всего

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

30 000,00

краевой бюджет*

0,00

13 500,00

13 500,00

0,00

0,00

27 000,00

бюджет района

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

3 000,00

2.6.

Текущий ремонт сетей канализации в с. Ильинка

всего

0,00

396,56

0,00

0,00

0,00

396,56

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

396,56

0,00

0,00

0,00

396,56

2.7.

Текущий ремонт насосного оборудования КНС в с. Калинка

всего

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

2.8.

Капитальный ремонт водовода в с. Тополево

всего

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

2.9.

Капитальный ремонт магистрального водовода в

с. Дружба

всего

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

краевой бюджет*

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

бюджет района

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2.10.

Капитальный ремонт водопроводной сети в

с. Краснореченское

всего

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

краевой бюджет*

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

бюджет района

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

2.11.

Капитальный ремонт водопровода и резервуара чистой воды в с. Заозерное

всего

0,00

0,00

1 380,00

0,00

0,00

1 380,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

1 242,00

0,00

0,00

1 242,00

бюджет района

0,00

0,00

138,00

0,00

0,00

138,00

2.12.

Текущий ремонт водопровода в с. Галкино

всего

0,00

0,00

212,00

0,00

0,00

212,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

0,00

212,00

0,00

0,00

212,00

2.13.

Капитальный ремонт напорного коллектора в с. Осиновая Речка

всего

0,00

0,00

1 479,50

0,00

0,00

1 479,50

краевой бюджет*

0,00

0,00

1 331,55

0,00

0,00

1 331,55

бюджет района

0,00

0,00

147,95

0,00

0,00

147,95

2.14.

Проектирование и реконструкция (оптимизация) водопровода в с. Ракитное

всего

0,00

0,00

0,00

502,50

0,00

502,50

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

0,00

0,00

502,50

0,00

502,50

2.15.

Капитальный ремонт водозаборной скважины и насосной станции в с. Гаровка-1 (ул. Морская)

всего

0,00

0,00

0,00

7 500,00

0,00

7 500,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

6 750,00

0,00

6 750,00

бюджет района

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

750,00

2.16.

Капитальный ремонт водопровода в с. Дружба

всего

0,00

0,00

0,00

2 025,00

0,00

2 025,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

1 822,50

0,00

1 822,50

бюджет района

0,00

0,00

0,00

202,50

0,00

202,50

2.17.

Проектирование и реконструкция (оптимизация) водопровода в с. Ильинка

всего

0,00

0,00

0,00

13 733,50

0,00

13 733,50

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

12 360,15

0,00

12 360,15

бюджет района

0,00

0,00

0,00

1 373,35

0,00

1 373,35

2.18.

Капитальный ремонт водопровода в с. Сергеевка

всего

0,00

0,00

0,00

1 185,00

0,00

1 185,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

1 066,50

0,00

1 066,50

бюджет района

0,00

0,00

0,00

118,50

0,00

118,50

2.19.

Ремонт здания ВНС в

с. Малышево

всего

0,00

0,00

0,00

2 078,00

0,00

2 078,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

1 870,20

0,00

1 870,20

бюджет района

0,00

0,00

0,00

207,80

0,00

207,80

2.20.

Капитальный ремонт водопровода в с. Калинка

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

3 440,00

3 440,00

краевой бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

3 096,00

3 096,00

бюджет района

0,00

0,00

0,00

0,00

344,00

344,00

Итого по пункту 2

всего

5 800,00

64 763,50

35 171,50

27 024,00

3 440,00

136 199,00

краевой бюджет*

3 800,00

55 440,74

32 173,55

23 869,35

3 096,00

118 379,64

бюджет района

2 000,00

9 322,76

2 997,95

3 154,65

344,00

17 819,36

 

3.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов электроснабжения:

3.1.

Приобретение, монтаж и ПНР дизель-генераторов в

с. Наумовка

всего

2 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 982,00

краевой бюджет*

2 683,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2 683,80

бюджет района

298,20

0,00

0,00

0,00

0,00

298,20

3.2.

Проектирование и реконструкция ВЛ 0,4 кВ в

с. Нагорное

всего

0,00

562,50

0,00

0,00

0,00

562,50

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

562,50

0,00

0,00

0,00

562,50

3.3.

Проектирование ВЛ 6 кВ в

с. Нагорное

всего

0,00

166,94

0,00

0,00

0,00

166,94

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

166,94

0,00

0,00

0,00

166,94

3.4.

Проектирование ВЛ 6 кВ в

с. Мичуринское

всего

0,00

212,64

0,00

0,00

0,00

212,64

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

212,64

0,00

0,00

0,00

212,64

3.5.

Проектирование ВЛ 6 кВ в

с. Сосновка

всего

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

3.6.

Технологическое присоединение ВЛ 6кВ в с. Сосновка

всего

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

3.7.

Монтаж ВЛ 6 кВ в с. Сосновка

всего

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3.8.

Монтаж ВЛ 6 кВ в с. Матвеевка

всего

0,00

1 669,42

0,00

0,00

0,00

1 669,42

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

1 669,42

0,00

0,00

0,00

1 669,42

3.9.

Проектирование ВЛ 6 кВ в

с. Матвеевка

всего

0,00

166,94

0,00

0,00

0,00

166,94

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

166,94

0,00

0,00

0,00

166,94

3.10.

Капитальный ремонт электросетей в с. Наумовка

всего

0,00

1 773,00

2 091,00

0,00

0,00

3 864,00

краевой бюджет*

0,00

1 595,70

1 881,90

0,00

0,00

3 477,60

бюджет района

0,00

177,30

209,10

0,00

0,00

386,40

3.11.

Приобретение дизель-генератора для котельной в

с. Черная Речка

всего

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

840,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

840,00

0,00

0,00

0,00

840,00

3.12.

Приобретение дизель-генератора для котельной в

с. Бычиха (о. Большой Уссурийский)

всего

0,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

1 050,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

1 050,00

0,00

0,00

0,00

1 050,00

3.13.

Монтаж ВЛ 6 кВ в с. Нагорное

всего

0,00

0,00

1 669,40

0,00

0,00

1 669,40

краевой бюджет*

0,00

0,00

1 502,46

0,00

0,00

1 502,46

бюджет района

0,00

0,00

166,94

0,00

0,00

166,94

3.14.

Монтаж ВЛ 6 кВ в

с. Мичуринское

всего

0,00

0,00

2 126,37

0,00

0,00

2 126,37

краевой бюджет*

0,00

0,00

1 913,73

0,00

0,00

1 913,73

бюджет района

0,00

0,00

212,64

0,00

0,00

212,64

Итого по пункту 3

всего

2 982,00

12 241,44

5 886,77

0,00

0,00

21 110,21

краевой бюджет*

2 683,80

1 595,70

5 298,09

0,00

0,00

9 577,59

бюджет района

298,20

10 645,74

588,68

0,00

0,00

11 532,62

4.

Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры:

4.1.

Промывка системы водоотведения в с. Бычиха

всего

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

4.2.

Промывка системы водоотведения в с. Малышево

всего

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Итого по пункту 4

всего

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

5.

Аварийно-восстановительные работы объектов коммунальной инфраструктуры:

5.1.

Аварийно-восстановительные работы

всего

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

Итого по пункту 5

всего

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

6.

Субсидирование части затрат, понесенных в связи с производством, реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг:

6.1.

Субсидирование муниципальных унитарных предприятий

всего

722,82

0,00

0,00

0,00

0,00

722,82

 

 

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

722,82

0,00

0,00

0,00

0,00

722,82

Итого по пункту 6

всего

722,82

0,00

0,00

0,00

0,00

722,82

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет района

722,82

0,00

0,00

0,00

0,00

722,82

Итого по Программе

всего

26 706,62

115058,14

47 249,32

49 081,50

20 461,00

258 556,58

краевой бюджет*

20 078,42

87 632,15

41 706,00

43 721,10

18 414,90

211 552,57

бюджет района

6 628,20

27 425,99

5 543,32

5 360,40

2 046,10

47 004,01

* при условии поступления средств из краевого бюджета

 

____________

Скачать

Внесены изменения: № 171 от 27.02.2018